Faktúra DF20200619

Faktúra doručená:03.12.2020
Číslo zmluvy:662020

Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 11/2020 škola
plyn 11/2020 DM
plyn 11/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 554,36 EUR