Faktúra DF20200620

Faktúra doručená:03.12.2020
Číslo zmluvy:8658/2019

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie spotreby elektriny 27.6. - 30.11. 2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -136,74 EUR