Faktúra DF20200569

Faktúra doručená:04.11.2020
Číslo objednávky:158/2020

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný tovar pre str. 844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,30 EUR