Faktúra DF20200562

Faktúra doručená:29.10.2020
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 10/2020 škola
stočné 10/2020 škola
stočné 10/2020 DM
stočné 10/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,03 EUR