Faktúra DF20200472

Faktúra doručená:01.10.2020
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 09/2020
stočné 09/2020
stočné 09/2020 DM
stočné 09/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 816,47 EUR