Faktúra DF20200393

Faktúra doručená:02.9.2020
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 08/2020
stočné 08/2020
stočné 08/2020 DM
stočné 08/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 403,74 EUR