Faktúra DF20200397

Faktúra doručená:02.9.2020
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 28.5.-31.8.2020
stočné 28.5.-31.8.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,68 EUR