Faktúra DF20200398

Faktúra doručená:02.9.2020
Číslo objednávky:105/2020

Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,26 EUR