Faktúra DF20200406

Faktúra doručená:02.9.2020
Číslo objednávky:107/2020

Dodávateľ
ROIN, s. r. o.
Pestovateľská 9
82104 Bratislava
IČO:35848901
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Papierové utierky a zásobník
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,01 EUR