Faktúra DF20200391

Faktúra doručená:25.8.2020
Číslo objednávky:104/2020

Dodávateľ
FLORIANA, s.r.o.
Riečna
971 01 Prievidza
IČO:31613691
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rozprašovače do priestorov školy a stredísk školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183,14 EUR