Faktúra DF20200289

Faktúra doručená:02.6.2020
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 05/2020
stočné 05/2020
stočné 05/2020 DM
stočné 05/2020 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 380,72 EUR