Faktúra DF20200285

Faktúra doručená:28.5.2020
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 29.2. - 27.5. 2020
stočné 29.2. - 27.5. 2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 122,74 EUR