Faktúra DF20200280

Faktúra doručená:25.5.2020
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 25.2. - 22.5. 2020
stočné 25.2. - 22.5. 2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,07 EUR