Faktúra DF20200275

Faktúra doručená:18.5.2020
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 21.2. - 15.5. 2020
stočné 21.2. - 15.5. 2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 317,40 EUR