Faktúra DF20200217

Faktúra doručená:31.3.2020
Číslo zmluvy:1/2019

Dodávateľ
Stredná odborná škola
Terézie Vansovej 32
97101 Prievidza
IČO:42026407
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 3/2020-6dní
elektrina 3/2020-6dní
vodné 3/2020-6dní
stočné 3/2020-6dní
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,49 EUR