Faktúra DF20200187

Faktúra doručená:18.3.2020
Číslo objednávky:048/2020

Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská 940/11
971 01 Prievidza
IČO:52586324
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kontrola a čistenie komína v kotolniach školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,40 EUR