Faktúra DF20200170

Faktúra doručená:04.3.2020
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 27.11. 2019 - 24.2.2020
stočné 27.11. 2019 - 24.2.2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,10 EUR