Faktúra DF20200125

Faktúra doručená:20.2.2020
Číslo objednávky:40/2020

Dodávateľ
CORA GASTRO s.r.o.
Traktorová 1
058 01 Poprad
IČO:44857187
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 114,73 EUR