Faktúra DF20200086

Faktúra doručená:07.2.2020
Číslo objednávky:24/2020

Dodávateľ
A.M.I.S.,s.r.o.
Kalinciaka 5
97101 Prievidza
IČO:31591361
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava EZS - výmena akumulátora str.844
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,72 EUR