Faktúra DF20191121

Faktúra doručená:18.12.2019
Číslo objednávky:233/2019

Dodávateľ
ROMAKO s. r. o.
9
97232 Chrenovec-Brusno
IČO:51667002
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava žalúzii
Doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,80 EUR