Faktúra DF20191097

Faktúra doručená:16.12.2019
Číslo objednávky:295/2019

Dodávateľ
CERTUS P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
97101 Prievidza
IČO:33608661
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky materiál pre krúžkovú činnosť VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,31 EUR