Faktúra DF20191074

Faktúra doručená:10.12.2019
Číslo objednávky:285/2019

Dodávateľ
Adam Szabó
Saratovská ul. 32
93405 Levice
IČO:50628208
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pomôcky na prípravu nápojov a kávy VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 139,90 EUR