Faktúra DF20191069

Faktúra doručená:09.12.2019
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 11/2019
Telekomunikačné služby 11/2019
Telekomunikačné služby 11/2019
Telekomunikačné služby 11/2019
Telekomunikačné služby 11/2019
Telekomunikačné služby 11/2019
Telekomunikačné služby 11/2019
Telekomunikačné služby 11/2019
Internet 11/2019
Internet 11/2019
Internet 11/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,47 EUR