Faktúra DF20191017

Faktúra doručená:02.12.2019
Číslo objednávky:270/2019

Dodávateľ
CHRIEN s.r.o.
Lieskovská cesta 13
96001 Zvolen
IČO:36008338
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup obalového materiálu na potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,84 EUR