Faktúra DF20191022

Faktúra doručená:02.12.2019
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 21.8. - 21. 11. 2019
stočné 21.8. - 21. 11. 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 444,20 EUR