Faktúra DF20190988

Faktúra doručená:22.11.2019
Číslo objednávky:260/2019

Dodávateľ
CORA Ing. Jozef Šifra
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kuchynské potreby pre ŠJ a výdajne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,74 EUR