Faktúra DF20190987

Faktúra doručená:22.11.2019
Číslo objednávky:261/2019

Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup vodárenského materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,79 EUR