Faktúra DF20190986

Faktúra doručená:22.11.2019
Číslo objednávky:232/2019

Dodávateľ
KA-VT spol. s r.o.
Polomska 2
01008 Žilina
IČO:31559221
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis kopírky Sharp
Toner Sharp
Doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 142,82 EUR