Faktúra DF20190985

Faktúra doručená:22.11.2019
Číslo objednávky:257/2019
Číslo zmluvy:zo dňa 8.1.2019

Dodávateľ
Sirowa Slovakia s.r.o.
Prievozská 4D, Blok E
821 09 Bratislava - Ružinov
IČO:50410148
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kaderníctvo
Spotrebný materiál pre kaderníctvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 167,96 EUR