Faktúra DF20190957

Faktúra doručená:14.11.2019
Číslo objednávky:214/2019

Dodávateľ
Energoinvest s.r.o.
Novackého 4/A
971 01 Prievidza
IČO:36313505
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis kotolne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,00 EUR