Faktúra DF20190922

Faktúra doručená:05.11.2019
Číslo objednávky:230/2019

Dodávateľ
Maximilián Kormaňák
SNP 1233/8
972 01 Bojnice
IČO:41849566
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
videoslužby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,00 EUR