Faktúra DF20190873

Faktúra doručená:22.10.2019
Číslo objednávky:199/2019
Číslo zmluvy:Zm. z 30.5.2019

Dodávateľ
Idee.sk s.r.o.
L.Stančeka 1279/5-11
971 01 Prievidza
IČO:45951454
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu
Nákup náplní do dávkovačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 576,00 EUR