Faktúra DF20190843

Faktúra doručená:10.10.2019
Číslo zmluvy:7677/2018

Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotreba elektrickej energie 9/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,22 EUR