Faktúra DF20190831

Faktúra doručená:07.10.2019
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 09/2019 - Mobilný hlas
Telekomunikačné služby 09/2019 - Mobilný hlas
Telekomunikačné služby 09/2019 - Mobilný hlas
Telekomunikačné služby 09/2019 - Mobilný hlas
Telekomunikačné služby 09/2019 - Mobilný hlas
Telekomunikačné služby 09/2019 - Mobilný hlas
Telekomunikačné služby 09/2019 - Mobilný hlas
Telekomunikačné služby 09/2019 - Mobilný hlas
Telekomunikačné služby 09/2019 - ostatné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,34 EUR