Faktúra DF20190777

Faktúra doručená:27.9.2019
Číslo objednávky:182/2019

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup elektromateriálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 396,54 EUR