Faktúra DF20190776

Faktúra doručená:27.9.2019
Číslo objednávky:197/2019

Dodávateľ
ISSO s.r.o.
A.Hlinku 40
97101 Prievidza
IČO:36001015
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup externých HDD 2,5" Maxtor - 2ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,00 EUR