Faktúra DF20190750

Faktúra doručená:19.9.2019
Číslo objednávky:180/2019

Dodávateľ
Dušan Monček OSČ
A. Bednára 4/10
971 01 Prievidza
IČO:34957928
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodárenský materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,21 EUR