Faktúra DF20190685

Faktúra doručená:06.9.2019
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 8/2019
stočné 8/2019
stočné 8/2019
stočné 8/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 449,78 EUR