Faktúra DF20190726

Faktúra doručená:13.9.2019
Číslo objednávky:184/2019
Číslo zmluvy:2019 116-060586

Dodávateľ
SAD Prievidza a.s.
Ciglianska cesta 1
97136 Prievidza
IČO:36324043
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
doprava pre účastníkov Projektu Erasmus + Malaga
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 450,00 EUR