Faktúra DF20190668

Faktúra doručená:02.9.2019
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 25.5. - 28.5. 2019
stočné 25.5. - 28.5. 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 456,50 EUR