Faktúra DF20190649

Faktúra doručená:27.8.2019
Číslo objednávky:160/2019

Dodávateľ
ROAX s.r.o.
Jasná 276
941 23 Andovce
IČO:44526075
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiace prostriedky do umývačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,60 EUR