Faktúra doručená: | 29.7.2019 |
Číslo objednávky: | 146/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
PROFINESA, s.r.o. |
Rusovská cesta 20 |
851 01 Bratislava |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
971 01 Prievidza |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Defiškalizácia fiškálnej tlačiarne |
Doprava |
Defiškalizácia fiškálnej tlačiarne |
Doprava |
Defiškalizácia fiškálnej tlačiarne |
Doprava |
Defiškalizácia fiškálnej tlačiarne |
Doprava |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,00 EUR |