Faktúra DF20190588

Faktúra doručená:08.7.2019
Číslo zmluvy:6.123333.10

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobily 06/2019
mobily 06/2019
mobily 06/2019
mobily 06/2019
mobily 06/2019
mobily 06/2019
mobily 06/2019
mobily 06/2019
Ostatné služby 06/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,73 EUR