Faktúra DF20190581

Faktúra doručená:04.7.2019

Dodávateľ
VENTUS, s.r.o.
Bakossova 3A
974 01 Banská Bystrica
IČO:36019887
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu k tlačiarni
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,60 EUR