Faktúra DF20190570

Faktúra doručená:04.7.2019
Číslo objednávky:139/2019

Dodávateľ
ŠEVT, a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup kancelárskych tlačív
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 486,72 EUR