Faktúra DF20190569

Faktúra doručená:04.7.2019
Číslo objednávky:136/2019

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup údržbárskeho materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 98,36 EUR