Faktúra DF20190541

Faktúra doručená:26.6.2019
Číslo objednávky:118/2019

Dodávateľ
CORA Ing. Jozef Šifra
Košovská cesta 28
97101 Prievidza
IČO:14280205
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup spotrebného materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,11 EUR