Faktúra DF20190516

Faktúra doručená:14.6.2019
Číslo objednávky:117/2019

Dodávateľ
Idee.sk s.r.o.
L.Stančeka 1279/5-11
971 01 Prievidza
IČO:45951454
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup čistiaceho materiálu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,04 EUR