Faktúra DF20190486

Faktúra doručená:05.6.2019
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 26.2. - 29.5. 2019
stočné 26.2. - 29.5. 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,42 EUR