Faktúra DF20190375

Faktúra doručená:06.5.2019
Číslo objednávky:94/2019

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Nákup materiálu pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,64 EUR